Criado por Camillo Ernesto em 29/04/2024 20:19 · Leitura: 3 min
Como utilizar o cálculo de impostos de IPI, ICMS ST e FCP ST.
A implementação tem como foco o cálculo dos impostos IPI, ICMS ST e FCP ST, nas rotinas de Pré-venda e Orçamento da Pré-venda.
Configuração do Tipo de Operação:
Na aba ‘Dados Iniciais’, as opções ‘Livro Fiscal ICMS’ e ‘Livro Fiscal IPI’ deverão estar marcadas como ‘Parte não tributadas é Outras’.
Na aba ‘Complementos’, deverá ser marcado seus respectivos impostos para que seja realizado o cálculo dos impostos corretamente.
Configuração da Pré-venda:
Na aba ‘Dados gerais’, deverá ser marcada a opção ‘Utiliza cálculo de impostos na Pré-Venda/Orçamento’. Ao habilitar, deverá ser informado o Tipo de Operação para dentro e fora do estado.
Após realizar a configuração de Cálculo de Impostos na Pré-venda, ao informar um item com impostos, a soma dos valores calculados de IPI, ICMS ST e FCP ST será apresentada no campo ‘Impostos’, na parte destinada ao ‘Total do Documento’.
Por padrão, a rotina de venda utilizará o tipo de operação para dentro do estado, e após a indicação do cliente, se necessário, o tipo de operação será alterado para fora do estado, de acordo com a UF do cliente.
Será possível, também, fazer a amarração do Tipo de Operação padrão para cálculo de impostos no Cadastro de Clientes. Em Cadastro de Clientes, aba ‘Complementares’, informando o tipo de operação em ‘Tipo de operação padrão para cálculo de impostos na pré-venda/orçamento’.
Observação: Esta configuração só será habilitada, caso a Pré-venda esteja configurada para o cálculo de impostos.
Na importação da Pré-venda para NF-e, ou para geração de Cupom Fiscal, NFC-e, MF-e ou SAT, se o tipo de operação utilizado nesses documentos for diferente do tipo de operação utilizado na Pré-venda, será exibido um alerta e o tipo de operação do documento de origem será alterado.